11月24日,市供水有限公司召開(kāi)內部審計工作會(huì )議,總結回顧今年以來(lái)內部審計工作完成情況,對下一步審計工作進(jìn)行安排部署。公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)張傳峰、董事鄧新潁和審計室工作人員參加。
會(huì )議指出,加強內部審計是強化審計監督的重要方面,是推動(dòng)供水各項工作落實(shí)的重要保障,是保證公司規范運營(yíng)的重要手段。在進(jìn)行內部審計過(guò)程中,要進(jìn)一步提高思想認識,強化監督實(shí)效,精準梳理發(fā)現問(wèn)題,準確把握新時(shí)代內部審計工作的新任務(wù)新要求,推動(dòng)內部審計工作邁上新臺階。
會(huì )議要求,在公司新發(fā)展階段,一是要充分認清加強內部審計工作的重要意義,進(jìn)一步強化內部審計工作,發(fā)揮內部審計的“免疫”和“自我監督”作用,提高審計質(zhì)量;二是要完善內審制度機制,加強學(xué)習新修改的《審計法》和內部審計工作相關(guān)規章制度,進(jìn)一步健全完善內審指導監督的相關(guān)配套制度和考核指標體系,結合公司發(fā)展規劃和供水行業(yè)特點(diǎn),推進(jìn)內部審計規范化建設;三是要切實(shí)提高內部審計能力,審計人員要加強學(xué)習,不斷拓寬知識面,努力成為審計工作行家,積極探索審計工作新思路、新方法,提高在審計實(shí)踐中發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力;四是要打造內部審計專(zhuān)業(yè)隊伍,努力培養儲備一批熟悉審計法律法規、專(zhuān)業(yè)能力突出、恪守職業(yè)道德的內部審計專(zhuān)業(yè)人員,為內部審計工作提供強有力的人才隊伍支撐;五是要強化內審實(shí)效,深入推進(jìn)內部審計工作,積極發(fā)現內部管理的薄弱環(huán)節,對存在的問(wèn)題拉單列項做好清單,限時(shí)完成結辦,做到早發(fā)現早防范及時(shí)規避風(fēng)險,真正將審計成果轉化為優(yōu)化發(fā)展決策、內部管理、風(fēng)險防控的治理效能。(審計室)



